Faktúra č. 20200321

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20200321
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-modernizácia učebne informatiky
  • Dátum doručenia: 24.11.2020
  • Celková hodnota: 4 438,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 99/2020
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
99/2020 Objednávame si u Vás materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Sino s.r.o. 47020946 4 438,58 € 23.11.2020 25.11.2020 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť