Faktúra č. 20200288

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20200288
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžok
  • Dátum doručenia: 26.10.2020
  • Celková hodnota: 41,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 86/2020
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
86/2020 Objednávame si u Vás materiál na krúžok. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 41,28 € 23.10.2020 24.10.2020 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť