Faktúra č. 20200265

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20200265
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 12.10.2020
  • Celková hodnota: 62,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 75/2020
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
75/2020 Objednávame si u Vás toner Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 62,00 € 07.10.2020 10.10.2020 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť