Faktúra č. 20200255

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20200255
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 06.10.2020
  • Celková hodnota: 73,71 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.6.2013
  • Identifikácia objednávky: 71/2020
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
71/2020 Objednávame si u Vás materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 73,71 € 30.09.2020 06.10.2020 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť