Faktúra č. 20200247

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20200247
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál
  • Dátum doručenia: 25.09.2020
  • Celková hodnota: 64,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 67/2020
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
67/2020 Objednávame si u Vás materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 64,44 € 23.09.2020 24.09.2020 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť