Faktúra č. 20200215

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20200215
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby Covid 19
  • Dátum doručenia: 27.08.2020
  • Celková hodnota: 215,53 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 56/2020
  • Dátum zverejnenia: 22.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
56/2020 Objednávame si u Vás čistiace dezinfekčné potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 215,53 € 21.08.2020 27.08.2020 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť