Faktúra č. 20200198

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20200198
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 04.08.2020
  • Celková hodnota: 32,93 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 55/2020
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
55/2020 Objednávame si u Vás materiál na údržbu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 32,93 € 31.07.2020 05.08.2020 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť