Faktúra č. 20200195

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20200195
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 03.08.2020
  • Celková hodnota: 56,53 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 54/2020
  • Dátum zverejnenia: 27.08.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
54/2020 Objednávame si u Vás materiál na údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 STAVMAX Humenné, s.r.o. 36475823 56,53 € 15.07.2020 28.07.2020 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť