Faktúra č. 20200176

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20200176
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba TV
  • Dátum doručenia: 03.07.2020
  • Celková hodnota: 92,81 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 52/2020
  • Dátum zverejnenia: 07.08.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
52/2020 Objednávame si u Vás materiál na údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 92,81 € 12.06.2020 04.07.2020 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť