Faktúra č. 20200171

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20200171
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-Covid 19
  • Dátum doručenia: 24.06.2020
  • Celková hodnota: 66,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 51/2020
  • Dátum zverejnenia: 07.08.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
51/2020 Objednávame si u Vás čistiace dezinfekčné potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Lekáreň Don Bosco,PharmDr. Ondrej Sukeľ 41707516 66,40 € 23.06.2020 24.06.2020 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť