Faktúra č. 20200169

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20200169
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis výťahov za 2Q 2020
  • Dátum doručenia: 22.06.2020
  • Celková hodnota: 162,98 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 4.1.2019
  • Dátum zverejnenia: 06.08.2020
  • Poznámka:
Tlačiť