Faktúra č. 20200155

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20200155
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 16.06.2020
  • Celková hodnota: 14,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 46/2020
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
46/2020 Objednávame si u Vás materiál na údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Hattech, s.r.o 45947503 14,70 € 12.06.2020 13.06.2020 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť