Faktúra č. 20200155
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Hattech, s.r.o
- IČO: 45947503
- Adresa: Čsl.armády 1362/19, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20200155
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
- Dátum doručenia: 16.06.2020
- Celková hodnota: 14,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 46/2020
- Dátum zverejnenia: 03.07.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46/2020 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Hattech, s.r.o | 45947503 | 14,70 € | 12.06.2020 | 13.06.2020 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |