Faktúra č. 20200125

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20200125
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 30.04.2020
  • Celková hodnota: 110,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 42/2020
  • Dátum zverejnenia: 04.06.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
42/2020 Objednávame si u Vás materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 110,98 € 30.04.2020 06.05.2020 Objednávka
Tlačiť