Faktúra č. 20200123

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20200123
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál CORONA
  • Dátum doručenia: 28.04.2020
  • Celková hodnota: 1 040,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 41/2020
  • Dátum zverejnenia: 04.06.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
41/2020 Objednávame si u Vás dezinfekčné a čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Lekáreň Don Bosco,PharmDr. Ondrej Sukeľ 41707516 1 040,00 € 28.04.2020 01.05.2020 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť