Faktúra č. 20200114

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20200114
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba TV
  • Dátum doručenia: 28.04.2020
  • Celková hodnota: 19,32 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.06.2013
  • Identifikácia objednávky: 38/2020
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
38/2020 Objednávame si u Vás materiál na údržbu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 19,32 € 06.04.2020 23.04.2020 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť