Faktúra č. 20200113

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20200113
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 21.04.2020
  • Celková hodnota: 9,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 37/2020
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
37/2020 Objednávame si u Vás materiál na údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 JARKOP s.r.o. 52087182 9,00 € 17.04.2020 21.04.2020 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť