Faktúra č. 20200085

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20200085
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 26.03.2020
  • Celková hodnota: 70,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 33/2020
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
33/2020 Objednávame si u Vás toner na tlačiarne HP LaserJet 1018 a toner do LaserJet Pro MFP M227 sdn. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 70,00 € 26.03.2020 27.03.2020 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť