Faktúra č. 20200061

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20200061
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál údržba TV
  • Dátum doručenia: 10.03.2020
  • Celková hodnota: 13,59 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.06.2013
  • Identifikácia objednávky: 22/2020
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
22/2020 Objednávame si u Vás materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 13,59 € 29.02.2020 10.03.2020 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť