Faktúra č. 20200021
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20200021
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 24.01.2020
- Celková hodnota: 769,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 24.06.2013
- Identifikácia objednávky: 7/2020
- Dátum zverejnenia: 01.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/2020 | Objednávame si u Vás čistiace potreby | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 769,70 € | 24.01.2020 | 25.01.2020 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |