Faktúra č. 20200021

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20200021
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 24.01.2020
  • Celková hodnota: 769,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 24.06.2013
  • Identifikácia objednávky: 7/2020
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
7/2020 Objednávame si u Vás čistiace potreby Stredná odborná škola Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 769,70 € 24.01.2020 25.01.2020 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť