Faktúra č. 20190493

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190493
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 31.12.2019
  • Celková hodnota: 16,14 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 209/2019
  • Dátum zverejnenia: 24.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
209/2019 Objednávame si u Vás materiál na údržbu Stredná odborná škola Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 16,14 € 10.12.2019 08.01.2020 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť