Faktúra č. 20190481

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190481
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál+DHM
  • Dátum doručenia: 16.12.2019
  • Celková hodnota: 773,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 201/2019
  • Dátum zverejnenia: 08.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201/2019 Objednávame si u Vás materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 GSM Partner spol. s r.o. 36474304 773,00 € 09.12.2019 14.12.2019 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť