Faktúra č. 20190471

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190471
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-DHM
  • Dátum doručenia: 16.12.2019
  • Celková hodnota: 199,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 194/2019
  • Dátum zverejnenia: 08.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
194/2019 Objednávame si u Vás materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 GSM Partner spol. s r.o. 36474304 199,20 € 09.12.2019 13.12.2019 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť