Faktúra č. 20190467

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190467
  • Popis fakturovaného plnenia: Elekrika 11/2019 Družstevná
  • Dátum doručenia: 16.12.2019
  • Celková hodnota: 619,61 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZoP/2007/VN/0961
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť