Faktúra č. 20190459

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190459
  • Popis fakturovaného plnenia: DHM-krúžok
  • Dátum doručenia: 11.12.2019
  • Celková hodnota: 200,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 189/2019
  • Dátum zverejnenia: 08.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
189/2019 Objednávame si u Vás materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 Paulína Koverová,Pekáreň JUNO,Košice 30308658 200,00 € 06.12.2019 10.12.2019 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť