Faktúra č. 20190453

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190453
  • Popis fakturovaného plnenia: Parapety
  • Dátum doručenia: 11.12.2019
  • Celková hodnota: 89,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 191/2019
  • Dátum zverejnenia: 08.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť