Faktúra č. 20190452

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190452
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžok
  • Dátum doručenia: 11.12.2019
  • Celková hodnota: 184,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 24.06.2013
  • Identifikácia objednávky: 186/2019
  • Dátum zverejnenia: 08.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
186/2019 Objednávame si u Vás materiál na krúžok. Stredná odborná škola Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 184,18 € 03.12.2019 10.12.2019 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť