Faktúra č. 20190451

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190451
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál
  • Dátum doručenia: 11.12.2019
  • Celková hodnota: 34,54 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 27.6.2013
  • Identifikácia objednávky: 190/2019
  • Dátum zverejnenia: 08.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
190/2019 Objednávame si u Vás materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 34,54 € 06.12.2019 10.12.2019 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť