Faktúra č. 20190440

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190440
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-kaderníctvo
  • Dátum doručenia: 04.12.2019
  • Celková hodnota: 400,11 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.06.2013
  • Identifikácia objednávky: 178/2019
  • Dátum zverejnenia: 08.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
178/2019 Objednávame si u Vás materiál pre zákazníkov Stredná odborná škola Humenné 00617750 Slovhair s.r.o. Bratislava 36712001 400,11 € 28.11.2019 03.12.2019 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť