Faktúra č. 20190436

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190436
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál+DHM krúžok
  • Dátum doručenia: 29.11.2019
  • Celková hodnota: 238,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 173/0219
  • Dátum zverejnenia: 08.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť