Faktúra č. 20190415

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190415
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 14.11.2019
  • Celková hodnota: 82,76 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 24.06.2013
  • Identifikácia objednávky: 155/2019
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
155/2019 Objednávame si u Vás čistiace potreby Stredná odborná škola Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 82,76 € 08.11.2019 14.11.2019 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť