Faktúra č. 20190400

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190400
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 12.11.2019
  • Celková hodnota: 4,31 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 16/6/2013
  • Identifikácia objednávky: 153/2019
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
153/2019 Objednávame si u Vás materiál na údržbu Stredná odborná škola Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 4,31 € 31.10.2019 13.11.2019 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť