Faktúra č. 20190391

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190391
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 31.10.2019
  • Celková hodnota: 168,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 146/2019
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
146/2019 Objednávame si u Vás materiál na údržbu Stredná odborná škola Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 168,12 € 16.10.2019 06.11.2019 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť