Faktúra č. 20190387

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190387
  • Popis fakturovaného plnenia: Revízia kominových telies
  • Dátum doručenia: 31.10.2019
  • Celková hodnota: 518,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 01/2013
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť