Faktúra č. 20190363

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190363
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny
  • Dátum doručenia: 18.10.2019
  • Celková hodnota: 55,49 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 27.6.2013
  • Identifikácia objednávky: 139/2019
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
139/2019 Objednávame si u Vás potraviny Stredná odborná škola Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 55,49 € 17.10.2019 18.10.2019 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť