Faktúra č. 20190343

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190343
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál
  • Dátum doručenia: 08.10.2019
  • Celková hodnota: 47,47 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 24.06.2013
  • Identifikácia objednávky: 132/2019
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
132/2019 Objednávame si u Vás materiál pre zákazníkov Stredná odborná škola Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 47,47 € 03.10.2019 08.10.2019 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť