Faktúra č. 20190331

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190331
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava brzd Avia
  • Dátum doručenia: 30.09.2019
  • Celková hodnota: 142,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 125/2019
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
125/2019 Objednávame si u Vás opravu brzd nákl.auta AVIA Stredná odborná škola Humenné 00617750 ORION Humenné,s.r.o. 36466581 142,02 € 23.09.2019 28.09.2019 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť