Faktúra č. 20190323

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190323
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis výťahov 3Q
  • Dátum doručenia: 23.09.2019
  • Celková hodnota: 243,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 04.01.2019
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť