Faktúra č. 20190319

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190319
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-kaderníctvo
  • Dátum doručenia: 23.09.2019
  • Celková hodnota: 28,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 24.06.2013
  • Identifikácia objednávky: 118/2019
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
118/2019 Objednávame si u Vás materiál Stredná odborná škola Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 28,37 € 19.09.2019 21.09.2019 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť