Faktúra č. 20190312
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190312
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 18.09.2019
- Celková hodnota: 175,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 24.06.2013
- Identifikácia objednávky: 106/2019
- Dátum zverejnenia: 26.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106/2019 | Objednávame si u Vás materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 175,36 € | 03.09.2019 | 17.09.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |