Faktúra č. 20190283

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190283
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 09.09.2019
  • Celková hodnota: 9,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 102/2019
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
102/2019 Objednávame si u Vás materiál na údržbu Stredná odborná škola Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 9,60 € 31.08.2019 07.09.2019 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť