Faktúra č. 20190255

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190255
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 06.08.2019
  • Celková hodnota: 13,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 95/2019
  • Dátum zverejnenia: 07.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
95/2019 Materiál-farba,riedidlo,valček Stredná odborná škola Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 13,01 € 31.07.2019 10.08.2019 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť