Faktúra č. 20190237

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190237
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 11.07.2019
  • Celková hodnota: 816,78 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 24.06.2013
  • Identifikácia objednávky: 91/2019
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
91/2019 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 816,78 € 02.07.2019 10.07.2019 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť