Faktúra č. 20190237
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190237
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 11.07.2019
- Celková hodnota: 816,78 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 24.06.2013
- Identifikácia objednávky: 91/2019
- Dátum zverejnenia: 15.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91/2019 | Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 816,78 € | 02.07.2019 | 10.07.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |