Faktúra č. 20190235

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190235
  • Popis fakturovaného plnenia: Servisné práce od 01.07.2019 do 30.9.2019
  • Dátum doručenia: 11.07.2019
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SPIN-283-2007/S/OvZP
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť