Faktúra č. 20190212

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190212
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-krúžky
  • Dátum doručenia: 21.06.2019
  • Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 77/2019
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
77/2019 Objednávame si u Vás toner Stredná odborná škola Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 120,00 € 19.06.2019 21.06.2019 Objednávka
Tlačiť