Faktúra č. 20190205

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190205
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál-krúžok
  • Dátum doručenia: 14.06.2019
  • Celková hodnota: 99,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 73/2019
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
73/2019 Objednávame si u Vás materiál na krúžok Stredná odborná škola Humenné 00617750 Ing. Mária Kirňáková 32374232 99,95 € 05.06.2019 15.06.2019 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť