Faktúra č. 20190205
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Mária Kirňáková
- IČO: 32374232
- Adresa: Podhorská 89, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20190205
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál-krúžok
- Dátum doručenia: 14.06.2019
- Celková hodnota: 99,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 73/2019
- Dátum zverejnenia: 04.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73/2019 | Objednávame si u Vás materiál na krúžok | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing. Mária Kirňáková | 32374232 | 99,95 € | 05.06.2019 | 15.06.2019 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |