Faktúra č. 20190178

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190178
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny
  • Dátum doručenia: 31.05.2019
  • Celková hodnota: 87,02 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 27.06.2013
  • Identifikácia objednávky: 68/2019
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
68/2019 Objednávame si u Vás potraviny. Stredná odborná škola Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 87,02 € 24.05.2019 30.05.2019 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť