Faktúra č. 20190176

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190176
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál+čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 30.05.2019
  • Celková hodnota: 171,87 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 24.06.2013
  • Identifikácia objednávky: 67/2019
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
67/2019 Objednávame si u Vás materiál pre kaderníčky. Stredná odborná škola Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 171,87 € 27.05.2019 29.05.2019 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť