Faktúra č. 20190174

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190174
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál+potraviny krúžok
  • Dátum doručenia: 27.05.2019
  • Celková hodnota: 79,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 65/2019
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
65/2019 Objednávame si u Vás potraviny na krúžok Stredná odborná škola Humenné 00617750 Iveta Kundrátová 34569375 79,30 € 21.05.2019 25.05.2019 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť