Faktúra č. 20190172

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190172
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál+DHM krúžok
  • Dátum doručenia: 24.05.2019
  • Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 63/2019
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
63/2019 Objednávame si u Vás materiál na krúžok Stredná odborná škola Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 100,00 € 20.05.2019 25.05.2019 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť