Faktúra č. 20190171

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20190171
  • Popis fakturovaného plnenia: Teplo 4/2019
  • Dátum doručenia: 22.05.2019
  • Celková hodnota: 6 200,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 6.2.2014
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť